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組織の情報財務資料

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
①特定資産受取利息 6,452,362 261,471 6,190,891
特定資産受取利息合計 6,452,362 261,471 6,190,891
②受取会費 2,046,000 2,208,000 △ 162,000
受取会費合計 2,046,000 2,208,000 △ 162,000
③事業収益
図書刊行事業収益 24,153,104 21,516,070 2,637,034
資料整理等事業収益 50,193,772 53,748,469 △ 3,554,697
技術調査等事業収益 972,470,905 787,976,058 184,494,847
河川関係事業収益 406,220,400 572,594,400 △ 166,374,000
道路関係事業収益 712,764,217 521,802,962 190,961,255
用地事業収益 124,178,210 109,140,490 15,037,720
労働者派遣事業収益 141,650,558 74,433,913 67,216,645
職業紹介事業収益 7,904,196 3,276,720 4,627,476
事業収益合計 2,439,535,362 2,144,489,082 295,046,280
④雑収益
雑収益 336,080,223 285,076,333 51,003,890
受取利息 22,978 52,094 △ 29,116
雑収益合計 336,103,201 285,128,427 50,974,774
経常収益合計 2,784,136,925 2,432,086,980 352,049,945
(2)経常費用
①事業費
給与・法定福利費等 1,286,211,721 1,266,589,700 19,622,021
管理諸費 386,330,790 359,109,062 27,221,728
減価償却費 36,023,771 46,146,645 △ 10,122,874
賃借料等 248,122,294 235,514,873 12,607,421
支払消費税等 143,937,810 119,739,177 24,198,633
賞与引当金繰入額 69,639,494 36,398,368 33,241,126
事業費合計 2,170,265,880 2,063,497,825 106,768,055
②管理費
給与・法定福利費等 143,608,639 162,236,135 △ 18,627,496
管理諸費 142,881,658 131,121,569 11,760,089
減価償却費 66,610,269 77,729,099 △ 11,118,830
賃借料等 17,328,459 26,360,606 △ 9,032,147
支払消費税等 5,609,750 6,675,650 △ 1,065,900
調査研究費 9,215,424 6,134,755 3,080,669
貸倒引当金繰入 8,788,645 6,325,700 2,462,945
賞与引当金繰入額 9,785,120 5,235,319 4,549,801
管理費合計 403,827,964 421,818,833 △ 17,990,869
経常費用合計 2,574,093,844 2,485,316,658 88,777,186
当期経常増減額 210,043,081 △ 53,229,678 263,272,759
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
①貸倒引当金戻入
貸倒引当金戻入 6,325,700 8,715,160 △ 2,389,460
貸倒引当金戻入合計 6,325,700 8,715,160 △ 2,389,460
②償却債権取立益
償却債権取立益 6,534 6,534 0
償却債権取立益合計 6,534 6,534 0
③他からの繰入額
収益繰入額 50,000,000 50,000,000 0
他からの繰入額合計 50,000,000 50,000,000 0
④雑収益
雑収益 29,644,160 7,389,080 22,255,080
雑収益合計 29,644,160 7,389,080 22,255,080
⑤退職給付引当金戻入
退職給付引当金戻入 0 69,207,500 △ 69,207,500
退職給付引当金戻入合計 0 69,207,500 △ 69,207,500
経常外収益合計 85,976,394 135,318,274 △ 49,341,880
(2)経常外費用
①固定資産除却損
固定資産除却損 590,229 826,279 △ 236,050
固定資産除却損合計 590,229 826,279 △ 236,050
②特別損失
雑損失 20,209,903 45,920,520 △ 25,710,617
特別損失合計 20,209,903 45,920,520 △ 25,710,617
③他への繰出額
公益繰出額 50,000,000 50,000,000 0
他への繰出額合計 50,000,000 50,000,000 0
経常外費用合計 70,800,132 96,746,799 △ 25,946,667
当期経常外増減額 15,176,262 38,571,475 △ 23,395,213
税引前当期一般正味財産増減額 225,219,343 △ 14,658,203 239,877,546
法人税、住民税及び事業税 683,486 1,000,000 △ 316,514
当期一般正味財産増減額 224,535,857 △ 15,658,203 240,194,060
一般正味財産期首残高 4,093,803,015 4,109,461,218 △ 15,658,203
一般正味財産期末残高 4,318,338,872 4,093,803,015 224,535,857
Ⅱ.正味財産期末残高 4,318,338,872 4,093,803,015 224,535,857